Año – 2024
- Informe de Auditoria interna de Gestión de Planeación
- Informe de Auditoría Interna – Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), Vigencia 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 Septiembre 2024
- Informe de Auditoria interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- septiembre 2024.
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Integral – Septiembre
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Talento Humano – (SG-SST)
- Informe de Auditoria interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- agosto 2024
- Auditoria Interna Gestión Contractual Julio – Agosto 2024.
- Informe de Auditoria interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- Julio 2024.
- Auditoria Interna Gestion Contractual Mayo- Junio 2024
- Auditoria Interna Gestion Contractual Marzo – Abril 2024
- Auditoria Interna Gestion Contractual Enero-Febrero 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 Agosto 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 Julio 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 Junio 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 Mayo 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 Abril 2024
- Informe de Auditoria Interna al subproceso de Gestión de Soporte y Apoyo Informatico-Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión Integral
- Informe de Auditoria interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- Junio 2024
- Informe de Auditoría Interna – Plan de Transferencia Documentales Primarias, Primer Semestre 2024.
- Informe de Auditoría Interna a Subproceso de Gestión de Talento Humano. Norma Técnica Colombiana – NTC 6047
- Informe de Auditoria interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- Mayo 2024
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión de Planeación
- Informe de Auditoría Interna Practicada a Toda la Empresa – Implementación de la Tabla de Retención Documental (TRD) Vigencia 2024.
- Informe de Auditoría Interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- abril 2024
- Informe de Auditoría Interna Jurídica, Financiera, Prestación Servicios Públicos Domiciliarios Actividades Conexas y Complementarias Supervisión Contrato OJ-008 de 2007- marzo 2024
- Informe de Auditoria Subproceso Gestión Contable – Marzo 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 Enero 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 29 Febrero 2024
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 29 Marzo 2024
Año – 2023
- Informe de Auditoria Subproceso Gestión Direccionamiento Estratégico – Plan Estratégico 2022-2027, EIS Cúcuta SA E.S.P.
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso de Tesorería – Arqueo y Cierre de Caja menor Diciembre 2023
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Documental – Octubre 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 de Noviembre 2023
- Informe de Auditoria Subproceso Gestión Presupuestal, Contable y Tesorería
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión de Soporte y Apoyo Informático- Norma NTC 5854 – Accesibilidad Página Web.
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión de Soporte y Apoyo Informático-– Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
- Informe de Auditoria Subproceso Gestión Contable
- Informe de Auditoría Gestión Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado – Octubre 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 de Octubre 2023
- Informe de Auditoría Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor de 1 al 30 de Septiembre 2023
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Talento Humano – (SG-SST)
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Recursos Físicos
- Informe de Auditoria Interna – Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 de Agosto 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 de Junio 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 de Julio 2023
- Informe de Auditoría Gestión Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado – Mayo 2023
- Informe de Auditoria Subproceso Gestión Contable
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 de mayo 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 de Abril al 30 de Abril de 2023
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Documental – Junio 2023
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Recursos Físicos – Abril 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 31 de marzo de 2023
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor de 1 al 28 de Febrero 2023
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor Enero 2023
Año – 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 28 de diciembre 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión PQRS – Diciembre 2022
- Informe de Auditoria Interna – Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 al 30 de noviembre de 2022.
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Documental – Noviembre 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Legal
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor periodo 01 de octubre al 31 de octubre de 2022
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión de Soporte y Apoyo Informático – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión PQRS – Octubre 2022
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión Documental – Septiembre 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión de Talento Humano – SIGEP
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión de Talento Humano – (SG-SST)
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor septiembre de 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor Agosto de 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor Julio de 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor Mayo de 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión PQRS – Agosto 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor Junio 2022
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión Documental – Junio 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión PQRS – Junio 2022
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión Integral
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión de Soporte y Apoyo Informático- Norma NTC 5854 – Accesibilidad Página Web
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión Talento Humano – (SG-SST: “Protocolos de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión del Covid-19 en la Empresa”)
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión PQRS
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor abril de 2022
- Informe de Auditoría Interna al Subproceso Gestión Documental
- Auditoría Interna al Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja menor Marzo 2022
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería – Arqueo Caja Menor a 28 de febrero de 2022.
- Informe de Auditoria Interna al Subproceso Gestión de Talento Humano
Año – 2021
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería- Arqueo Caja menor a 27 de Diciembre de 2021.
- Asunto Informe de Auditoria al Subproceso Gestión de Soporte y Apoyo Informático NORMA NTC 5854 – Accesibilidad página Web.
- Informe de Auditoria Subproceso de Tesorería- Arqueo Caja menor a 30 de noviembre de 2021.
- Informe De Auditoria Interna Del Subproceso de Gestión Documental
- Informe De Auditoria Arqueo Caja Menor De 26 De Octubre
- Informe De Auditoria Arqueo Caja Menor De 30 De Septiembre
- Informe De Auditoría Interna De La matriz De Transparencia y Acceso A La Información Pública
- Informe De Auditoria Arqueo Caja Menor 27 De Agosto
- informe de auditoria a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST
- Informe de Auditoria Interna Al Subproceso de Gestión De Tesorería
- Informe De Auditoria Arqueo Caja Menor 22 De Julio
- Informe De Auditoria Al Subproceso Gestión Pensional
- Informe De Auditoria Al Subproceso Tesorería-Caja Menor 24 De Junio
- Informe de Auditoria subproceso Gestión Inmobiliaria
- Informe de Auditoría Subproceso Tesorería – Caja menor 31 De Mayo De 2021
- Informe De Auditoria Subproceso Gestión PQRS
- Informe De Auditoria Caja Menor 28 De Abril
- Informe De Auditoria Interna Gestión Presupuestal
- Informe De Auditoria Interna Gestión De Talento Humano, Protocolos de Bioseguridad
- Informe De Auditoria Interna Subproceso Gestión Contractual Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público (Sigep)
- Informe De Auditoria Interna Gestión De Talento Humano, SIGEP
- Informe De Auditoria Caja Menor 5 De Febrero
- Informe De Auditoria Caja Menor 8 De Marzo
Año – 2020
- Informe De Auditoria Caja Menor De los Meses Noviembre y Diciembre 2020
- Informe De Auditoria Caja Menor Periodo Del 1 Octubre Al 9 De Noviembre Del 2020
- Informe De Auditoria Interna Subproceso Gestión Talento Humano – Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST)
- Informe De Auditoria A Subproceso De Gestión De Talento Humano-Programa de Bienestar Social
- Informe de Auditoria Interna Caja Menor Periodo comprendido entre el 12 de Agosto al 30 de Septiembre
- Informe De Auditoria Interna Subproceso Gestión Talento Humano — (Sg-Sst: “Protocolos De Bioseguridad Para La Prevención De La Transmisión Del Covid-19 En La Entidad”).
- Informe De Auditoria Interna- Matriz De Transparencia y Acceso A La Información Pública
- Informe de Auditoria Caja Menor 1 de Junio al 11 de Agosto
- Informe De Auditoria Interna De Gestión De Recursos Físicos
- Informe de Auditoria Interna Caja Menor
- Informe de Auditoria De Gestión PQRS
- Informe de Auditoria Gestión de Talento Humano-Plan Institucional De Capacitaciones-PIC
- Informe de Auditoria Caja Menor
- Informe de Auditoria Interna Gestión Documental
- Informe de Auditoria Interna Gestión De Direccionamiento Estratégico
Año – 2019
- Informe de Auditoria Interna de Arqueo CAJA MENOR periodo Nov-Dic
- Informe de Auditoria Interna Matriz De transparencia
- Informe de Auditoria Interna de Arqueo CAJA MENOR Desde Julio a Octubre
- Informe de Auditoria Interna Gestión de Talento Humano-Programa de Bienestar social
- Informe de Auditoria Interna Gestión de Talento Humano
- Informe de Auditoria Interna de Gestión PQRS
- Informe de Auditoria Interna de Gestión Inmobiliaria
- Informe de Auditoria Interna de CAJA MENOR periodo 30 De Junio
- Informe de Auditoria Interna – Gestión De Talento Humano
- Informe de Auditoria Interna – Gestión Contractual
- Informe de Auditoria Interna – Arqueo Caja Menor(31 de Mayo)
- Informe De Auditoria Interna De Gestión Presupuestal
- Informe de Auditoria Gestión d e Talento Humano(SG-SST)
- Informe de Auditoria Gestion de Soporte y Apoyo Informatico
- Informe de Auditoria Gestion Pensional 2019
- Informe de Auditoria Interna Subproceso Gestión Documental
- Informe de Auditoria Interna Arqueo Caja Menor 29 De Marzo
Año – 2018
- Informe de Auditoria Interna – Gestión Pensional.PDF
- Informe de Auditoria Interna – Caja Menor.PDF
- Informe de Auditoria Interna-Gestión Contractual
- Informe de Auditoria Interna – Especial Caja Menor
- Informe de Auditoria Interna-Gestión Legal
- Informe de Auditoria Interna – Arqueo Caja Menor(31 de Agosto)
- Informe de Auditoria Interna-Gestión Documental
- Informe de Auditoria Interna – Gestión De Prestación Del Servicio De Acueducto y Alcantarillado
- Informe de Auditoria Interna – Gestión De Talento Humano-SSGT
- Informe de Auditoria Interna – Arqueo Caja Menor(31 de Octubre)
- Informe de Auditoria Interna-Arqueo Caja Menor-28 de Diciembre
Año – 2016
- Auditoria – Gestion de Talento Humano.PDF
- Auditoria – Gestion Documental.PDF
- Auditoria – Subproceso Contractual.PDF
Año – 2015
- Informe de auditoria a la gestión administrativa, financiera y comercial – 23 de octubre de 2015.pdf
- Informe de auditoria a la actividad contractual – 20 de noviembre 2015.pdf
- Informe de auditoria a la gestion documental – 14 de julio de 2015.pdf
- Informe de auditoria a la gestion de talento humano – 08 de mayo de 2015.pdf
- Informe de auditoria a la gestion de prestacion de servicio de acueducto y alcantarillado – 25 de mayo de 2015.pdf
- Informe de auditoria a la actividad de pqrs – 10 diciembre de 2015.pdf